黄石市水利和湖泊局2023年度部门预算公开

日期: 2024-06-13 15:10:24|浏览: 78|编号: 73844

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黄石市水利和湖泊局2023年度部门预算公开

黄石市水利湖泊局(概要)

2023 年部门预算披露目录

一、各部门(单位)主要职责

二、组织结构

三、预算收支变化情况

四、代理机构运行费用安排

五、一般公共预算“三公”支出变动及增减情况

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

8.政府采购预算安排

九、国有资产占用情况

10. 项目预算执行情况

11.其他需要说明的事项

12. 专业术语解释

13.部门预算披露表

黄石市水利湖泊局(概要)

2023 年部门预算披露声明

本预算依据《中华人民共和国预算法》中单位主要职能和2023年主要工作任务编制,所列内容准确、真实、完整。根据市财政局《关于批准2023年度市级部门预算的通知》(黄财预发[2023]14号)要求,现就黄石市水利湖湖局2023年度部门预算(汇总表)公开说明如下。

一、各部门(单位)主要职责

市水利湖泊局贯彻落实党中央关于水利湖泊工作的方针政策和决定,落实省、市委的工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对水利湖泊工作的集中统一领导。主要职责是:

(1)负责保证水资源合理开发利用。

(二)负责生活、生产经营用水和生态环境用水的协调和保障。

(三)制定水利工程建设有关制度,并按照有关规定组织实施。

(四)指导水资源保护工作。

(五)负责节约用水。

(六)指导水利设施、水域和岸线的管理、保护和综合利用。

(七)指导、监督水利工程建设和运行管理。

(8)负责水土保持工作。

(九)指导农村水利工作。

(10)指导水利工程移民安置管理。

(十一)负责查处重大涉水违法事件,协调仲裁跨区域水事纠纷,指导水政监察和水政执法工作。

(十二)开展水利科技和信息化工作。

(13)负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

(十四)负责全市湖泊综合管理、保护、治理和监督工作;拟定湖泊管理有关政策、技术标准并监督实施;负责组织指导编制湖泊管理保护综合规划并监督实施。

(十五)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于全面推行河湖长制工作的精神;负责全面推行河湖长制工作的组织实施、综合协调、检查监督和日常考核。

(16)完成上级交办的其他任务。

(十七)职能转变。市水利湖湖局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约利用。坚持节约用水优先,由增加供给转向更加注重需求管理,严格控制用水总量,提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水城、水利工程的管理和保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹平衡,保障合理用水需求和水资源可持续利用,为经济社会发展提供水安全。

二、组织结构

我局系统设有7个财政预算拨款单位,分别是黄石市水利湖泊局(办公室)、市河道堤防管理局、市水利综合执法支队、市防洪抗旱工程技术监测站、市水利技术推广和水土保持监测中心、黄石市水利水电质量工程监督站、黄石市防洪抗旱指挥调度中心。

该局设有1个独立核算机构、2个独立编制机构。黄石市水利湖务局(派出机构)有人员21人(行政编制20人、专职人员1人)。黄石市农村饮水安全工程建设管理处有人员11人。现有在职人员30人,其中行政编制19人、专职人员1人、公职人员9人、内编人员1人。离退休人员62人,其中退休人员4人、离退休人员58人。

公共管理二级单位包括:

(1)市河道堤防管理局:核定编制50人,实到在职42人,离退休36人。

其他业务部门包括:

(1)市防洪抗旱工程技术监测站现有核定人员4人,其中实际在职人员4人,离退休人员9人。

(2)市水利综合执法支队核定编制人员29人,其中实际在职26人,离退休4人。

(3)市水利技术推广与水土保持监测中心,核定人员3人,实际在岗人员3人。

(4)市防汛抗旱指挥调度中心:核定人员5人,实到职5人,离休1人。

(5)市水利水电质量工程监督站,核定人员3人,实际在岗人员2人。

三、预算收支变化情况

2023年财政部门预算财政拨款收入3575.18万元(基本支出2612.18万元,占总收入的73.07%,项目支出963万元,占总收入的26.93%),比上年增加920.71万元,增幅34.68%,主要是2022年人员绩效奖金无预算安排,2023年纳入预算。

2023年财政部门预算财政拨款支出3575.18万元,基本支出2612.18万元,占总支出的73.07%,其中:工资及福利支出1863.95万元,货物与服务支出239.17万元,个人及家庭补助支出499.84万元,资本支出9.23万元。 项目支出963万元,占总支出的26.93%,其中:市水利湖湖局363万元(河长制专项资金15万元、水利专项资金80万元、湖泊保护管理资金8万元、水利建设资金260万元),市水利综合执行支队(执法码头运行维护资金)300万元,市河堤管理局(堤防养护管理资金)300万元。主要原因是2022年人员绩效奖金无预算安排,纳入2023年预算。

四、代理机构运行费用安排

机关事业费支出是指使用一般公共预算财政拨款为按照公务员法管理的行政事业单位和事业单位安排的基本支出中的公用资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料和通用设备购置费、办公室水电费、办公室取暖费、办公室物业管理费、公车使用维护费和其他费用。

2023年机关运行预算​​支出248.39万元,比上年增加11.9万元,增幅0.05%。其中:办公费42.6万元、印刷费3.3万元、水电费11.2万元、邮电费3.1万元、物业费5万元、差旅费5万元、公务接待费4.8万元、劳务费(委托业务费)14.7万元、工会及福利费62.13万元、公车运行维护费12万元、其他交通费52.49万元、其他货物及服务费22.85万元、资本支出9.23万元。

五、一般公共预算“三公”支出变动及增减情况

2023年度部门“三公费用”预算为16.8万元,与2022年预算持平。

公务用车购置费用0万元,与2022年预算持平。

自有公务车数量为3辆,使用维护费12万元(市水利湖湖局1辆、市水利综合执行队2辆),与2022年预算持平。

因公出国旅费0元。与2022年预算相同。

公务接待费4.8万元,与2022年预算持平。严格遵守财务纪律,按照勤俭节约、防止奢侈浪费的要求抓好落实。

六、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年度民间基金预算

七、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算

8.政府采购预算安排

我单位按照《省人民政府办公厅关于印发2021年湖北省政府集中采购目录及标准(2021年版)的通知》实施政府采购,实行集中采购与分散采购相结合,集中目录限额标准以下的自行采购按要求进行,限额标准以上按要求进行集中招标采购,集中目录外限额标准以下的自行采购,限额标准以上按规定进行分散采购,政府集中采购目录中的办公家具、车辆维修保养、印刷服务等按标准通过协议方式采购。

2023年度政府采购部门预算数为11.9万元,其中:市水利湖湖局3.5万元为全部货物(空调设备1.5万元、打印设备1万元、其他办公用品1万元),堤防局6.9万元为全部货物(复印设备3万元、打印办公用品2.3万元、空调设备6000元、计算机1万元),黄石市水利综合执行支队1.5万元为全部货物(空调设备4万元、计算机6000元、其他办公用品5万元)。

九、国有资产占用情况

2023年年初固定资产总额3945.04万元:房屋3012.31万元(22272.73平方米),通用设备314.90万元(984台),车辆119.81万元(7台:公务用车3台,其他车辆2台,报废2台),专用设备396.90万元(39台),家具家电754台,91.94万元。无形资产总额9.19万元(6台)。我单位无价值50万元以上的通用设备,单价100万元以上的专用设备1台。

10. 项目预算执行情况

2023年部门预算项目支出963万元,其中:市水利湖湖局363万元(河长制专项工作15万元、水利工程80万元、湖泊保护管理8万元、水利建设160万元、共创水利建设100万元),市水利综合执行支队300万元(执法码头运行维护300万元),市河道堤防管理局300万元(堤防养护管理300万元)。根据文件要求,重点项目预算绩效目标审批情况依法公开。

(一)水利建设资金

项目名称:水利建设资金

项目属性:正在进行的项目

项目类别:常年项目

项目总预算:160万元

项目概况、内容及依据:根据《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》(中发[2011]1号)、《财政部、水利部关于土地出让收入安排农田水利建设资金的通知》(财综[2011]48号)和《中共湖北省委、湖北省人民政府关于加快水利改革发展的决定》(鄂发[2011]1号),根据省财政厅、省水利厅《湖北省国有土地出让收入安排农田水利建设资金实施办法》(鄂财综发[2012]41号)文件要求。 按照“补齐水利项目空白、加强水利行业监管”总基调和市委市政府决策部署,以“保安全、惠民生、强管理”为目标,奋力夺取项目,扎实推进项目建设,补齐水利短板,努力实现防洪排涝能力更加提高、水资源保障能力更加加强、水生态水环境更加优美、农村水利基础更加扎实、现代化管理水平更加提高,为全市经济社会高质量发展提供坚实的水利支撑。

(2)联创——水利建设基金

项目名称:共创-水利建设基金

项目属性:正在进行的项目

项目类别:常年项目

项目总预算:100万元

项目概况、内容及依据:贯彻落实《省委办公厅、省政府办公厅关于开展美丽环境幸福生活共创试点活动的通知》(鄂办发〔2022〕23号)精神,按照《市委办公厅、市政府办公厅关于印发黄石市美丽环境幸福生活共创试点工作方案的通知》(黄石办发〔2022〕8号)要求,开展试点工作,试点村(社区)人居环境明显改善,群众主人翁意识不断增强。兼顾城区、郊区、农村等不同类型,兼顾乡村振兴、城市更新、基层社会治理、产业发展等不同领域。

(3)水利工程

项目名称:水利工程

项目属性:正在进行的项目

项目类别:常年项目

项目总预算:80万元

项目概况、内容及依据:黄石市水利发展基金(小型农田水利)以基本建设需要为依托,增加地方对小型水利工程维护修缮资金,推动省级支持。小型水利体制改革补助以政策支持为主,以专题项目为载体,实现每个项目都有管理维护主体,推动小型水利改革进步。

(4)执法终端运行维护费

项目名称:执法终端运行维护资金

项目属性:正在进行的项目

项目类别:常年项目

项目总预算:300万元

项目概况、内容及依据:一是按照财税〔2017〕20号文件要求,自2017年4月1日起,取消或停征41项中央设立的河道采砂管理费等行政事业性收费。二是按照黄石市人民政府对《请市水利湖湖局将采砂执法基地运行维护管理项目资金纳入财政预算》的批复,同意将执法资金纳入预算。此项费用主要用于执法调查取证、设备运行管理、执法码头维护等。三是执法资金的纳入,确保了长江保护十大标志性战役中严厉打击河道采砂违法行为,也是落实党中央关于扫黑除恶专项斗争重要指示精神,确保长江稳定和防洪、航运、水生态环境安全。

(5)堤防维护管理费

项目名称:堤防维护管理资金

项目属性:正在进行的项目

项目类别:常年项目

项目总预算:300万元

项目概况、内容及依据:根据《省财政厅、省物价局、省地方税务局关于取消和暂停征收部分涉及企业的行政事业性收费及政府性基金项目的通知》(鄂财综发[2015]39号)要求,自2015年10月1日起,取消征收河道工程建设养护管理费。黄石大堤历年的养护管理费用均由征收的河道工程建设养护管理费承担。此项费用取消后,为确保黄石大堤安全运行和黄石人民群众生命财产安全,以黄水利文[2020]44号文件报请黄石市人民政府请示同意。经市政府、市人大、市财政批准,同意将项目大堤养护管理费纳入部门预算。 堤防养护费主要用于长江干堤日常堤防管理、堤防维修养护、绿化管理维护、堤防信息维护、防洪等费用,堤防养护资金的纳入,保障了黄石大堤安全运行和人民群众生命财产安全。

11.其他需要说明的事项

没有任何

12. 专业术语解释

(1)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨给各级财政部门的资金。

(2)其他收入:指除“财政拨款收入”、“业务收入”、“营业收入”以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金余款收入、存货余款收入、收回已核销的应收及预付款项、未能支付的应付及预付款项等。

(3)年初结转和余额:指以前年度尚未使用完的资金,按照规定结转到本年度继续使用的资金。

(4)各支出功能分类项目至(项目级)

一般公共服务(大类)水利(子类)行政事业性活动(项)

(5)年末结转、余额:指本年度或以前年度已预算使用,由于客观情况发生变化,不能按原计划实施,需要按照有关规定转入以后年度继续使用的资金。

(6)基本支出:指为保证组织正常运行,完成日常工作任务而发生的各项支出。

(7)项目支出:指为完成特定管理工作任务或业务发展目标,除基本支出以外所发生的支出。

(8)“三公费用”:指财政从一般公共预算中安排的因公出国旅行费用、公车购置及使用维护费用、公务接待费用。其中,因公出国旅行费用包括因公出国发生的国际旅行费用、国外城市间交通费用、住宿费用、伙食费用、培训费用、杂费等;公车购置及使用维护费用包括公车购置费用(含车辆购置税)和燃油费、维修费、过桥费、保险费、安全奖励费等交通费用;公务接待费用包括单位按规定发生的各类公务接待费用(包括接待外宾)。

13.部门预算披露表

1.2023年部门收支总表(详见附件1)

2.2023年度部门收入预算表(详见附件1)

三、2023年度部门支出预算表(详见附件1)

4.2023年一般公共预算收支表(详见附件1)

5.2023年一般公共预算支出表(详见附件1)

6.2023年一般公共预算基本支出表(详见附件1)

7.2023年“三公费用”支出预算表(详见附件1)

8.2023年政府基金预算支出表(详见附件1)

9.2023年度政府采购预算表(详见附件2)

10.项目支出绩效目标审批表(详见附件3)

11.预算公开管理文件(详见附件4)

附件1:

黄石市水利和湖泊局汇总部门预算公开报告.xls

附件2:

政府采购预算汇总.xls

附件3:

黄石市水利和湖泊局项目核准表.pdf

附件4:

皇财预发[2023]14号.pdf

黄石市水利湖泊局

2023 年 1 月 30 日

黄石市水利湖泊局

2023 年部门预算披露目录

一、各部门(单位)主要职责

二、组织结构

三、预算收支变化情况

四、代理机构运行费用安排

五、一般公共预算“三公”支出变动及增减情况

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

8.政府采购预算安排

九、国有资产占用情况

10. 项目预算执行情况

11.其他需要说明的事项

12. 专业术语解释

13.部门预算披露表

黄石市水利湖泊局

2023 年部门预算披露声明

本预算依据《中华人民共和国预算法》和本单位主要职能及2023年主要工作任务编制,所列内容准确、真实、完整。根据市财政局《关于批准2023年度市级部门预算的通知》(黄财预发[20223]14号)要求,现就黄石市水利湖湖局2022年度部门预算公开说明如下。

一、各部门(单位)主要职责

市水利湖泊局贯彻落实党中央关于水利湖泊工作的方针政策和决定,落实省、市委的工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对水利湖泊工作的集中统一领导。主要职责是:

(1)负责保证水资源合理开发利用。

(二)负责生活、生产经营用水和生态环境用水的协调和保障。

(三)制定水利工程建设有关制度,并按照有关规定组织实施。

(四)指导水资源保护工作。

(五)负责节约用水。

(六)指导水利设施、水域和岸线的管理、保护和综合利用。

(七)指导、监督水利工程建设和运行管理。

(8)负责水土保持工作。

(九)指导农村水利工作。

(10)指导水利工程移民安置管理。

(十一)负责查处重大涉水违法事件,协调仲裁跨区域水事纠纷,指导水政监察和水政执法工作。

(十二)开展水利科技和信息化工作。

(13)负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

(十四)负责全市湖泊综合管理、保护、治理和监督工作;拟定湖泊管理有关政策、技术标准并监督实施;负责组织指导编制湖泊管理保护综合规划并监督实施。

(十五)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于全面推行河湖长制工作的精神;负责全面推行河湖长制工作的组织实施、综合协调、检查监督和日常考核。

(16)完成上级交办的其他任务。

(十七)职能转变。市水利湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约利用。坚持节约用水优先,由增加供给管理转向更加注重需求管理,严格控制用水总量,提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水城、水利工程的管理和保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹平衡,保障合理用水需求和水资源可持续利用,为经济社会发展提供水安全。

二、组织结构

to the main , the Water and Lake has 8 : ( , ), and (Water Law ), Work (Party ), Water and Soil (Water ), River and Lake Chief , and ( , ), , Lakes and , and Flood and (Rural Water and ).

我们的单位有1个独立的会计机构和2个独立的汇编机构。 VEL公共管理机构,该部门确认了11人,包括:19名行政人员,1名特别企业员工,9名公共人员和1名内部雇员。

iii。

部门的预算在2023年的拨款收入为145.59亿元(基本支出为10.289亿元人民币,占总收入的75.07%;项目支出为363亿元人民币,占总收入的24.93%的总收入。人事绩效奖金在2022年,该奖金将于2023年包含在预算中。

在2023年,部门预算的拨款支出为145.59亿元(基本支出为10.289亿元,占总支出的75.07%,包括:薪金和福利支出:6.384亿元的6.384亿元,商品和服务的支出是1.0615亿YUAN,以及9 YUAN的投入363万元人民币占总支出的24.93%,包括:河流首席系统的特别资金150,000元人民币,80万元的特殊资金,用于湖泊保护资金和80,000元的管理资金,水库保管资金建设资金为1600万元,Yuan和Co- - unds unds and and yuuan ununs and。 它比上一年增加了4.8641亿元人民币,增长了50.17%,主要是因为2022年没有预算安排人员的绩效奖金,这在2023年的预算中包括在内。

IV。

机构运营支出的支出是指根据一般公共预算财务拨款,包括公共仆人法律的行政单位和公共机构的公共资金官方车辆运营和维护费用以及其他费用。

该机构在2023年运营的预算支出为1.06.15亿元人民币,上一年增加了4,200元或0.04%。 AN,劳动费(受委托的营业费)80,000元,联盟和福利费用214,200元,官方车辆运营和维护费用40,000元,其他运输支出251,400元,其他商品和服务费用142,700 Yuan,Yuan和其他资本支出433。

V.公共预算的“三个公共费用”的变化及其增加和减少

2023年的“三个公共费用”的部门预算为70,000元,与2022年的预算相同。

购买官方车辆的价格为000万元人民币,与2022年的预算相同。

该公司拥有一辆官方车辆,其运营和维护成本为40,000元人民币,与2022年的预算相同。

海外官方旅行没有支出,这与2022年的预算相同。

官方接收费用为30,000元,与2022的预算相同。严格遵守财务纪律,并根据实践勤奋和旧货以及停止奢侈和浪费的要求进行实施。

VI。

我们的部门在2023年没有政府基金预算。

vii。

我们的部门在2023年没有国有资本运营预算。

8.政府采购预算安排

我们的单位按照省级政府的通知在2021年(2021年版)中印刷和分发荷叶省政府采购的目录和标准。要求以低于集中式目录以外的极限标准,根据法规,办公家具,车辆维护和维修,印刷服务等规定,分散的采购,根据协议购买标准。

该部门的政府采购预算在2023年为35,000元人民币,包括:15,000元的空调设备,10,000元人民币,用于印刷设备和10,000元的其他办公用品。

ix。

在2023年初,固定资产的总量为274.444亿元:价值225.872亿元的建筑物(13,613.25平方米),价值156.89亿元的家庭设备以及价值599,700元(340个单位)的家具和餐具。

10.项目预算绩效

该部门在2023年的预算项目支出为363万元人民币,包括:150,000元的河流首席系统,80万元人民币供水特殊项目,80,000元的湖泊保护和管理,160万元人民币供水保管保管馆建设,以及一百万的YUAN,以供应批准,该项目是由批准的。

(1)水库建设资金

项目名称:水库建设资金

项目属性:正在进行的项目

项目类别:多年生项目

项目总预算:160万元人民币

项目概述,内容和基础:根据“ CPC中央委员会和国务院加速水保护的改革和发展的决定”( [2011]第1号),《财政部的通知》和水资源部关于从土地转移中提供的农田水保护资金的委员会和裁定的宗教委员会和裁定的裁定我正在加速水库的改革和发展”(EFA [2011]第1号)。根据文件的要求,“提供农田水库建设基金的实施措施,该省在荷贝省的国家拥有的土地转移收入”( [2012]第41号),由省级国民部门和沃特部门的省级瓦斯尼斯特部门发行。 根据“填补水库项目的差距并加强对水保护行业的监督”的一般语气,以及市政党委员会和市政府的决策和部署,目的是“确保安全,使人们的生计和增强的努力努力赢得投影范围,并促进了投射的范围,并努力努力,并促进了投射的范围,并努力地促进了投入的范围水资源可确保能力,更美丽的水生态和水环境,更固体的农村水保护基础以及更好的现代管理水平,从而为城市经济和社会的高质量发展提供固体水库支持。

(2)联合创造 - 水库建筑基金

项目名称:联合创建水保护资金基金

项目属性:正在进行的项目

项目类别:多年生项目

总项目预算:100万元人民币

项目概述,内容和基础:实施省级委员会总办公室的通知和省政府的总办公室,以共同创建美丽的环境和幸福的生活,以实现“ [2022] No. 23),并符合整个环境委员会一般委员会的要求黄()的生活(第8号)已经进行了飞行员工作,飞行员村庄的生活环境(社区)得到了显着改善,群众的所有权感已经持续了,例如不断地考虑了不同的领域,例如城市地区,属于城市,构成了各种各样的领域。工业发展。

(3)水库项目

项目名称:水库项目

项目属性:正在进行的项目

项目类别:多年生项目

总项目预算:800,000元人民币

项目概述,内容和基础:黄氏水库开发基金(小型农业水库)基于基本需求,以增加对小水库项目的维护和维修,并促进小型水保护系统改革的补贴。

11.其他需要解释的问题

没有任何

12.专业术语的解释

(1)财政拨款收入:指今年同一级别分配的资金。

(2)其他收入:指“财务拨款收入”,“业务收入”和“营业收入”以外的收入,包括银行存款的利息收入,租金收入,捐赠收入,现金盈余收入,库存剩余收入,应收帐款和预付款的回收率,无需支付的账款和预付款和预付款等,等等。

(3)在今年年初的结转和平衡:是指往年尚未用完的资金,并根据法规持续到本年度继续使用。

(4)每个支出功能分类项目到(项目级)

通用公共服务(类别)水库(子类别)行政操作(项目)

(5)年终结转和余额:是指本年度或前几年预算的资金,但由于客观条件的变化而无法按照原本计划进行实施,并且需要根据相关法规将未来的几年推迟到未来的几年中。

(6)基本支出:是指为确保组织正常运营和完成日常工作任务而产生的各种支出。

(7)项目支出:是指除基本支出外产生的支出,以完成特定的管理工作任务或业务发展目标。

(8)“三个公共费用”是指官方旅行,购买和维护官方车辆的费用,以及在他们的一般公共预算中拨款的官方拨款,官方旅行费用。车辆购买税)和燃料成本,维护成本,桥梁和公路通行费,保险费,安全奖励费用和其他运输费用;

13.部门预算披露表

1. 2023年部门收入和支出的总体表(有关详细信息,请参见附录1)

2. 2023部门收入预算声明(有关详细信息,请参见附录1)

3. 2023部门支出预算表(有关详细信息,请参见附录1)

4. 2023公共预算收入和支出表(有关详细信息,请参见附录1)

5. 2023年的通用公共预算支出表(有关详细信息,请参见附录1)

6. 2023年公共预算的基本支出表(有关详细信息,请参见附录1)

7. 2023“三个公共支出”支出预算表(有关详细信息,请参见附录1)

8. 2023年政府基金预算支出(有关详细信息,请参见附录1)

9. 2023政府采购预算表(有关详细信息,请参见附录2)

10. 2023项目支出绩效目标批准表(有关详细信息,请参见附录3)

11.预算披露管理文件(有关详细信息,请参见附录4)

附件1:

人类水库和湖局部门预算披露报告.xls

附件2:

此级别的政府采购预算表

附件3:

人类水库和湖局项目批准表

附件4:

Pre-Ise [2023] No. 14.pdf

旺希水库和湖局

2023 年 1 月 30 日

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